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审计案例分析:请对XX公司内部控制制度存在的缺陷进行分析

admin2024-10-08人已围观

一、审计案例分析:请对XX公司内部控制制度存在的缺陷进行分析

XX公司生产钢材,产品主要销售给各建筑公司,订单均供应于建筑工地,公司的原料有常备料及特殊配件之分,近年来,产销平衡,但公司库存有逐年增加的情况。审计人员王革接受事务所委派,对该公司进行审计,审计过程中发现,该公司在接到顾客的订单后,直接叫采购员胡某办理采购,胡某不仅超量购买,且单价偏高,采购经理是胡某的近亲,因此,仍签字核准胡某申请的采购

二、求帮忙审计的案例分析题

1、“短期投资”目前应为“交易性金融资产”科目

2、购入股票60000元,发生相关手续费600元,未领取的股息5000元,应作为交易性金融资产进行核算:

借:交易性金融资产—成本60000

应收股利5000

投资收益 600

贷:银行存款65600

三、审计案例分析题,请大家帮忙

存在的问题:第一,A注册会计师发现自己成员缺少软件经验时,就应上报事务所,要求有经验的人员来参与审计。第二,不应聘用张先生,因为财务信息是有保密性的。

四、关于审计的案例分析

案例思考:注册会计师究竟是干什么的?审计又是什么?

1、注册会计师是依法取得注册会计师证书并接受委托从事审计和会计咨询、会计服务业务的执业人员。

2、审计一词,最早出现在宋代,从词义上解释,审为审查,计为会计账目,审计就是审查会计账目。审计一词英文单词为Audit,被注释为查账,兼有旁听的涵义。由此可见,早期的审计就是审查会计账目,与会计账目密切相关。

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